华润双鹤药业股份有限公司2024年度审计与危险办理委员会履职陈述数据显现,委员会由5名成员组成,包含孙茂竹(主任委员)、于舒天、林国龙、刘宁、陈震。陈述期内,共举行6次审计委员会会议,审议24项方案,包含定时陈述、利润分配、内部操控点评等。
委员会对外部审计组织毕马威华振会计师事务所的作业进行了监督与点评,以为其勤勉尽责,提议续聘其为2024年度审计组织。内部审计作业聚集研制立异、收购办理、工程建造等范畴,助力公司降本增效,提高内部审计有效性。委员会审理了公司财务信息,确保其实在、精确、完好,并合规发表。
内部操控方面,委员会审理了《内部操控点评陈述》,着重内部操控系统的建造和运转。合规办理方面,公司建立2024年为“合规办理深化年”,继续健全合规办理系统,提高合规办理上的水准。危险办理方面,公司完善危险办理系统,据守不呈现严重危险的底线,提高危险研判才能,确保严重危险得到必定作用防控。
证券之星估值剖析提示华润双鹤盈余才能平平,未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看,股价合理。更多
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